1. <small id="n94ekh"></small><q id="n94ekh"></q>
          <q id="k9mxeg"><del id="k9mxeg"></del><option id="k9mxeg"></option><big id="k9mxeg"></big></q><noframes id="k9mxeg"><em id="k9mxeg"></em><tbody id="k9mxeg"></tbody>
                  <i id="k9mxeg"><form id="k9mxeg"></form><pre id="k9mxeg"></pre><dfn id="k9mxeg"></dfn></i><em id="k9mxeg"><ul id="k9mxeg"></ul><font id="k9mxeg"></font></em><select id="k9mxeg"><q id="k9mxeg"></q><big id="k9mxeg"></big><dd id="k9mxeg"></dd></select>
                        • <blockquote id="prkx2a"></blockquote><strong id="prkx2a"></strong><tt id="prkx2a"></tt><font id="prkx2a"></font>
                          <noscript id="prkx2a"></noscript>
                              當前位置:首頁 > 通知公告 > 部門預算與決算公開 > 正文
                              • 廣西壯族自治區社會科學界聯合會2019年部門預算
                              • 作者:社科聯    來源:廣西社科聯    點擊:    時間:2019-02-19
                                【字體: 】 分享到:
                              • 目 錄

                                第一部分:自治區社科聯概況

                                一、主要職責和機構設置情況

                                二、人員構成情況

                                第二部分:自治區社科聯2019年部門預算報表

                                一、部門收支總表

                                二、部門收入總表

                                三、部門支出總表

                                四、財政撥款收支總表

                                五、一般公共預算支出表

                                六、一般公共預算基本支出表

                                七、一般公共預算“三公”經費支出表

                                八、政府性基金預算支出表

                                第三部分:自治區社科聯2019年部門預算情況說明

                                一、部門收支預算總體情況說明

                                二、部門收入預算情況說明

                                三、部門支出預算情況說明

                                四、財政撥款收支預算情況說明

                                五、一般公共預算支出情況說明

                                六、一般公共預算基本支出情況說明

                                七、一般公共預算“三公”經費情況說明

                                八、政府性基金預算情況說明

                                九、其他重要事項情況說明

                                第四部分:名詞解釋

                                一、收入類名詞解釋

                                二、支出類名詞解釋

                                 

                                第一部分:自治區社科聯部門概況

                                一、主要職責和機構設置情況

                                自治區社科聯成立于1984年12月,是全區社會科學界學術性社會團體的聯合組織,是自治區黨委領導下的人民團體(正廳級單位),是黨和政府聯系廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶,是黨和政府在思想理論戰線上的參謀和助手。下設事業單位4個,分別爲自治區東南亞經濟與政治研究院、自治區社科聯機關服務中心、《廣西社會科學》雜志編輯部、《改革與戰略》雜志社。

                                二、人員構成情況

                                2013年,自治區機構編制委員會核定我單位內設機構6個(辦公室、學會部、學術部、外聯部、科普部,機關黨委與人事處合署辦公),人員編制29名;事業單位4個(自治區東南亞經濟與政治研究院、自治區社科聯機關服務中心、《廣西社會科學》雜志編輯部、《改革與戰略》雜志社),編制29名。


                                第二部分:自治區社科聯2019年部門預算報表

                                (詳見8張附表)


                                第三部分:自治區社科聯2019年部門預算情況說明

                                一、部門收支預算總體情況說明

                                2019年收入總預算2978.50萬元,同比增加138.14萬元,同比增長4.86%。主要是新增人員經費、工資調資、宣傳文化發展專項資金增加。

                                2019年支出總預算2978.50萬元,同比增加138.14萬元,同比增長4.86%。主要是新增人員經費、工資調資、宣傳文化發展專項資金增加。

                                二、部門收入預算情況說明

                                2019年收入總預算2978.50萬元,同比增加138.14萬元,同比增長4.86%。主要原因如下:

                                公共財政預算撥款2930.73萬元,同比增加374.68萬元,同比增長14.66%。其中:經費撥款2930.73萬元,同比增加374.68萬元,同比增長14.66%。主要是新增人員經費、工資調資、宣傳文化發展專項資金增加。

                                未納入財政專戶管理的收入安排的資金47.77萬元,同比減少236.54萬元,同比下降83.20%。其中:經營收入47.77萬元,同比減少236.54萬元,同比下降83.20%。主要是我會所屬事業單位兩刊編輯部停止收取版面費造成收入減少。

                                上年結余無收入,與上年一致。

                                三、部門支出預算情況說明

                                2019年支出總預算2978.50萬元,基本支出1064.80萬元,占支出總預算的35.75%,同比增加297.44萬元,同比增長38.76%;項目支出1913.70萬元,占支出總預算的64.25%,同比減少159.30萬元,同比下降7.68%。主要原因如下:

                                (一)按支出功能分類科目劃分,共分爲 5類,其中:

                                科學技術支出科目2584.03萬元,占支出總預算86.76%,同比減少37.78萬元,下降1.44%。主要是我會所屬事業單位兩刊編輯部停止收取版面費造成支出減少。

                                文化旅遊體育與傳媒科目支出115萬元,占支出總預算3.86%,同比增加100萬元,增長666.67%。主要是宣傳文化發展專項資金支出的增加。

                                社會保障和就業科目支出179.76萬元,占支出總預算6.04%,同比增加62.27萬元,增長53%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                衛生健康科目支出36.73萬元,占支出總預算1.23%,同比增加2.31萬元,增長6.29%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                住房保障科目支出62.98萬元,占支出總預算2.11%,同比增加11.34萬元,增長21.96%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                (二)按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

                                1.基本支出預算。

                                基本支出預算1064.8萬元,占支出總預算35.75%,同比增加297.44萬元,增長38.76%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                工資福利支出預算797.28萬元,占基本支出預算74.87%,同比增加246萬元,增長44.62%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                商品和服務支出預算187.28萬元,占基本支出預算17.59%,同比增加17.94萬元,增長10.6%。主要是新增人員造成該科目支出增加。

                                對個人和家庭的補助支出預算80.24萬元,占基本支出預算7.54%,同比增加33.50萬元,增長71.67%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                2.項目支出預算。

                                項目支出1913.70萬元,占支出總預算的64.25%,同比減少159.30萬元,同比下降7.68%。主要是我會所屬事業單位兩刊編輯部停止收取版面費造成支出減少。

                                四、財政撥款收支預算情況說明

                                2019年財政撥款收入2930.73萬元,同比增加374.68萬元,同比增長14.66%。主要是新增人員經費、工資調資、宣傳文化發展專項資金增加。

                                2019年度財政撥款支出2930.73萬元,同比增加374.68萬元,同比增長14.66%。其中:基本支出1058.33萬元,項目支出1872.40萬元。主要原因如下:

                                科學技術支出科目2538.21萬元,占財政撥款支出總預算86.61%,同比增加198.4萬元,增長8.48%。主要是新增人員經費及工資調資增加。

                                文化旅遊體育與傳媒支出科目115萬元,占財政撥款支出總預算3.92%,同比增加100萬元,增長666.67%。主要是宣傳文化發展專項資金的增加。

                                社會保障和就業科目支出177.81萬元,占財政撥款支出總預算6.07%,同比增加62.63萬元,增長54.38%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                衛生健康科目支出36.73萬元,占財政撥款支出總預算1.25%,同比增加2.31萬元,增長6.71%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                住房保障科目支出62.98萬元,占財政撥款支出總預算2.15%,同比增加11.34萬元,增長21.96%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                五、一般公共預算支出情況說明

                                2019年一般公共預算收入2930.73萬元,同比增加374.68萬元,同比增長14.66%。主要是新增人員經費、工資調資、宣傳文化發展專項資金增加。

                                2019年一般公共預算支出2930.73萬元,同比增加374.68萬元,同比增長14.66%。其中:基本支出1058.33萬元,項目支出1872.40萬元。主要原因如下:

                                科學科學研究機構支出科目2538.21萬元,占一般公共預算支出86.61%,同比增加198.4萬元,增長8.48%。主要是新增人員經費及工資調資造成該科目支出增加。

                                宣傳文化發展專項支出科目115萬元,占一般公共預算支出3.92%,同比增加100萬元,增長666.67%。主要是宣傳文化發展專項資金的增加。

                                歸口管理的行政單位離退休支出科目31.48萬元,占一般公共預算支出1.07%,同比增加3.30萬元,增長11.71%。主要是離退休人員工資調資造成該科目支出增加。

                                事業單位離退休支出科目1.08萬元,占一般公共預算支出0.04%,同比增加0.13萬元,增長13.68%。主要是退休人員補貼調資造成該科目支出增加。

                                機關事業單位基本養老保險繳費支出科目104.97萬元,占一般公共預算支出3.58%,同比增加19.92萬元,增長23.15%。主要是新增人員經費及工資調資造成該科目支出增加。

                                機關事業單位職業年金繳費支出科目40.28萬元,占一般公共預算支出1.37%,同比增加40.28萬元,增長100%。主要是上年公益一類事業單位職業年金繳費采取記賬方式管理,不編制預算;公益二類和生産經營類事業單位實行實賬管理,編入部門預算,所需經費由單位自籌解決造成該科目支出增加。

                                行政單位醫療支出科目27.73萬元,占一般公共預算支出0.95%,同比增加2.31萬元,增長6.71%。主要是新增人員經費及工資調資造成該科目支出增加。

                                事業單位醫療支出科目9萬元,占一般公共預算支出0.31%,同比增加1.59萬元,增長21.46%。主要是新增人員經費及工資調資造成該科目支出增加。

                                住房公積金科目支出62.98萬元,占一般公共預算支出2.15%,同比增加11.34萬元,增長21.96%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。

                                六、一般公共預算基本支出情況說明

                                2019年度一般公共預算基本支出1058.33萬元,占支出總預算36.11%,同比增加293.28萬元,增長38.33%。主要原因如下:

                                工資福利支出預算795.57萬元,占基本支出預算75.17%,同比增加246.44萬元,增長44.88%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。其中:基本工資229.59萬元,津貼補貼180.53萬元,獎金76.02萬元,績效工資39.56萬元,機關事業單位基本養老保險繳費104.97萬元,職業年金繳費40.28萬元,城鎮職工基本醫療保險繳費36.73萬元,其他社會保障繳費4.18萬元,住房公積金62.98萬元,其他工資福利支出20.73萬元。

                                商品和服務支出預算184.87萬元,占基本支出預算17.47%,同比增加15.53萬元,增長9.17%。主要是新增人員造成該科目支出增加。其中:辦公費9.67萬元,印刷費2.46萬元,水費1.42萬元,電費5.76萬元,郵電費12.13萬元,差旅費27.67萬元,維修(護)費1.85萬元,會議費5.55萬元,培訓費1.63萬元,公務接待費2.15萬元,勞務費1.60萬元,工會經費10.49萬元,福利費4.15萬元,公務用車運行維護費20.21萬元,其他交通費用48.96萬元,其他商品和服務支出29.17萬元。

                                對個人和家庭的補助支出預算77.89萬元,占基本支出預算7.36%,同比增加31.31萬元,增長67.22%。主要是新增人員及工資調資造成該科目支出增加。其中:離休費27.86萬元,退休費23.80萬元,其他對個人和家庭的補助支出26.23萬元。

                                七、一般公共預算“三公”經費情況說明

                                2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算25.36萬元(全口徑),比2018年初預算42.37萬元減少17.01萬元,同比下降40.15%。主要原因:

                                因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比減少17萬元,減少100%。主要2019年因公出國(境)經費未編入部門預算,執行中根據外事管理部門批准的年度出國計劃申請追加。

                                公務接待費2019年預算5.15萬元,同比減少0.01萬元,下降0.19%,主要是接待費進行微調。

                                公務用車費2019年預算20.21萬元,與上年持平。其中:公務用車運行維護費2019年預算20.21萬元,與上年持平;公務用車購置費2019年無預算,與上年一致。

                                八、政府性基金預算情況說明

                                我會2019年無政府性基金預算。

                                九、其他重要事項情況說明

                                (一)機關運行經費安排情況說明

                                2019年機關運行經費安排185.13萬元,占支出總預算6.22%,同比增加17.95萬元,增長10.74%。主要原因如下:

                                2019年我會本級及機關服務中心機關運行經費144.78萬元,占支出總預算4.89%,同比增加13.83萬元,增長10.56%。主要是新增人員造成該運行經費增加。

                                2019年我會所屬3個事業單位相關運行經費40.35萬元,占支出總預算1.35%,同比增加4.12萬元,增長11.37%。主要是新增人員造成該運行經費增加。

                                (二)政府采購預算安排情況說明

                                2019年政府采購預算 608.78萬元。占支出總預算20.44%,同比減少261.97萬元,下降30.09%。其中:政府集中采購(通用類)49.79萬元,部門集中采購(專用類)558.99萬元。

                                (三)國有資産占用情況說明

                                2018年底資産總數646.06萬元。其中:房屋及建築物163.55萬元,占資産比重25.31%;通用設備390.06萬元,占資産比重60.37%;家具、用具、裝備及動植物40.88萬元,占資産比重6.33%;無形資産51.40萬元,占資産比重7.96%;圖書、檔案0.17萬元,占資産比重0.03%。2019年擬新增資産36.84萬元。

                                (四)重點項目預算績效目標等情況說明

                                2019年我會超過200萬元以上的預算項目爲廣西第十五次社會科學優秀成果獎獲獎成果獎金357.50萬元,占支出總預算12%,該項目爲兩年一次,主要用于發放廣西第十五次社會科學優秀成果獎獎金。


                                第四部分:名詞解釋

                                一、收入類名詞解釋

                                (一)一般公共預算撥款

                                 一般公共預算撥款:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

                                二、支出類名詞解釋

                                (一)功能支出類名詞解釋

                                1.科學技術支出:反映科學技術方面的支出。

                                2.社會科學:反映用于社會科學方面的支出。

                                3.社會科學研究機構:反映各級社會科學院、中共中央所屬社會科學研究機構、其他部門所屬從事社會科學研究機構的基本支出。

                                4.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

                                5.其他文化體育與傳媒支出:反映除(廣播、電視、電影、版權管理等)上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

                                6.宣傳文化發展專項支出:反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

                                7.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

                                8.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

                                9.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                                10.事業單位離退休:反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

                                11.機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

                                12.機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                                13.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

                                14.行政事業單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。

                                15.行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                                16.事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

                                17.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

                                18.住房改革支出:反映除(保險性安居工程支出、廉租住房、棚戶區改造等)上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

                                19.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

                                (二)其他支出類名詞解釋

                                1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                2.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                                3.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                                4.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)以及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                                ⒌其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用,如:公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

                                附件:自治區社科聯2019年部門預算公開表.xlsx


                                 


                              • 打印本頁 關閉窗口
                              • 上一篇:廣西壯族自治區社會科學界聯合會2017年部門決算
                                下一篇:最後一頁

                              警警
                              版權所有 廣西壯族自治區社會科學界聯合會
                              地址:廣西南甯市金湖路53號 | 電話:0771-5868841 5880533(傳真)
                              郵編:530022 | E-mail:gxsklxx@163.com | 桂ICP備18009969號 | 公安機關備案公安機關備案號:45010302000956
                              察察
                            1. 廣西網警虛擬崗亭 廣西網警ICP備案